前言:某企業(yè)反饋銷售管理期初發(fā)貨單在系統(tǒng)少錄入了一筆,庫(kù)存管理期初不對(duì)(庫(kù)存期初結(jié)存也少扣減了這部分庫(kù)存量),存貨核算期初余額正確,已經(jīng)跨月沒(méi)法直接修改,那么該如何調(diào)賬?此時(shí)可以按銷售發(fā)票核算來(lái)調(diào)或者以按銷售出庫(kù)單核算/發(fā)出商品核算來(lái)調(diào),下面以用友U8系統(tǒng)就這個(gè)問(wèn)題來(lái)做詳細(xì)分享說(shuō)明。

舉例說(shuō)明:采購(gòu)期初入庫(kù)單錄入的數(shù)量是100,銷售期初發(fā)貨單正常應(yīng)該錄入數(shù)量是30,庫(kù)存期初結(jié)存的數(shù)量是70,存貨核算期初數(shù)量是70;實(shí)際期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,銷售期初錄入是20,庫(kù)存期初結(jié)存是80,存貨核算期初是70的情況下,不同銷售成本核算方式調(diào)整如下
1、如果是按銷售發(fā)票核算,補(bǔ)做銷售發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單后,關(guān)閉發(fā)貨單不開(kāi)發(fā)票;

1.1按銷售發(fā)票核算,直接補(bǔ)做發(fā)貨單和銷售出庫(kù),數(shù)量為10

1.2關(guān)閉發(fā)貨單不開(kāi)票

1.3核對(duì)存貨核算明細(xì)賬和庫(kù)存現(xiàn)存量查詢表,結(jié)存已經(jīng)調(diào)整正確

2、如果是按銷售出庫(kù)單核算/發(fā)出商品核算,先做一筆其他出庫(kù)單并記賬以調(diào)整庫(kù)存的數(shù)據(jù)正確,然后在庫(kù)存生單模式下,做分期收款類型的退貨單,生成紅字銷售普通發(fā)票金額是0,不生成銷售出庫(kù)單,然后將分期收款退貨單關(guān)閉,紅字普通發(fā)票也要記賬生成憑證。

2.1先做一筆其他出庫(kù)單并記賬以調(diào)整庫(kù)存管理模塊的結(jié)存數(shù)據(jù)正確,這樣存貨核算模塊結(jié)存數(shù)不對(duì),再去另外調(diào)整

2.2在庫(kù)存生單模式下,做分期收款類型的退貨單,數(shù)量是-10


2.3生成紅字銷售普通發(fā)票,數(shù)量是-10,金額是0,不生成銷售出庫(kù)單

2.4然后將分期收款退貨單關(guān)閉,紅字普票也要記賬生成憑證。

2.5對(duì)比存貨核算明細(xì)賬與庫(kù)存管理模塊,結(jié)存已經(jīng)調(diào)整正確。

至此就講解完畢了,建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā),不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們!
補(bǔ)充:提供東莞用友,深圳用友,廣州用友,用友財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,用友ERP系統(tǒng),MES系統(tǒng)等。