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用友-客戶多付的錢退回處理流程
發(fā)布人:admin  時間:2022/1/28 23:48:24   瀏覽:2032次
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前言:當客戶多付了錢,需要退款給客戶,那么此業(yè)務在用友軟件如何處理呢?下面以用友T+為例來做詳細的分享說明。

 

1、如圖下,1月初銷售一臺控制箱給客戶,金額為9000,客戶沒有付款而是掛賬月底付,此時的應收金額就是9000

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2、到月底客戶轉(zhuǎn)過來10000,如圖下錄入收款單,金額為10000,并選單選擇月初9000元的銷貨單進行核銷

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3、點擊分攤并保存,系統(tǒng)會提示本次多結(jié)算1000,將自動轉(zhuǎn)為預收款,也就是說客戶多付了1000,如圖下

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4、點擊是并審核收款單,然后我們來查此客戶的應收總賬,可以看到預收是1000,也就是多收了1000

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5、此時我們需要把多收的1000退回給客戶,打開收款單,選擇此客戶輸入-1000并保存,會提示自動轉(zhuǎn)為預收款,點擊是并審核

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6、到此還沒有結(jié)束,還需要進行沖銷,點擊往來沖銷-應收沖應收

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7、進入應收沖應收,注意業(yè)務類型選擇為預收沖預收,因為之前多收的款自動轉(zhuǎn)換成了預收款,退的款也是自動轉(zhuǎn)換為了預收款,再選擇好轉(zhuǎn)出結(jié)算客戶與轉(zhuǎn)入結(jié)算客戶

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然后點擊選單,選擇這兩筆單并確定,如圖下:

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在沖銷金額處輸入0(因為多收款為正的1000,退的款為-1000,合計就是0),再點擊分攤并保存,如圖下操作:

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最后再來查詢應收總賬,此時已收就只有9000了,預收是零也就退回了

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至此就分享完畢了,建議小伙們收藏并轉(zhuǎn)發(fā),不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們!

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